8月4日至5日,灃西集團(tuán)審計內(nèi)控部赴集團(tuán)公司下屬子公司投資公司組織開展內(nèi)控體系建設(shè)反饋交流會。
會上,審計內(nèi)控部分別向投資公司各職能部門充分溝通、反饋交流相關(guān)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程。審計內(nèi)控部相關(guān)負(fù)責(zé)同志強(qiáng)調(diào),一是高度重視內(nèi)控體系建設(shè)工作,提高內(nèi)驅(qū)動力,主動思考,積極溝通;二是高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求地完成內(nèi)控手冊編制工作,遇到問題要及時交流反饋、修改完善,不斷細(xì)化公司各業(yè)務(wù)流程;三是從實際業(yè)務(wù)出發(fā),充分發(fā)揮內(nèi)控手冊對日常工作的指導(dǎo)作用。
通過本次交流,審計內(nèi)控部在深入調(diào)研投資公司行政管理、人力資源管理、管廊運營等多項業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,積極與各業(yè)務(wù)人員溝通業(yè)務(wù)流程梳理過程中的存在問題,對投資公司現(xiàn)階段內(nèi)控梳理工作提出了意見建議,對指導(dǎo)投資公司內(nèi)控體系建設(shè)、規(guī)范公司管控具有重大意義。